为规范员工会财务的使用和管理,做到量入为出,提高经费的利用率,特制定本制度。
第一章 经费来源
第一条 公司及团委下拨经费。
第二条 企事业单位赞助经费。
第二章 经费用途
第一条 员工会成员因公支出交通费用。
第二条 员工会举办各类活动的开支。
第三条 员工会内部开支。
第四条 购置员工会办公室用品。
第三章 经费管理
第一条 员工会活动经费和日常办公经费的使用应遵循“勤俭节约、多还少补”的原则。
第二条 员工会的经费由办公室统一管理并严格做好出纳记录,由全体员工会成员监督。
第三条 经费预算
1、开展活动前,需好详细的经费预算,填写申请报告一式两份,一份存办公室处,一份部门留存,按以下原则进行审批:
(1)同一活动只能申请经费一次,不得进行多次申请;
(2)100元以下(含100元)的开支,经主席签字后方可使用;
(3)100元以上的开支,经主席签字后报院团总支审批后方可使用。
2、员工会日常办公用品,每学期开学后3周内,各部门做好本部门预算,经主席批准,报团总支审批后统一购买。
第四条 经费使用
1、做到专款专用,严禁利用职务之便挪用公款,谋取私利。
2、经费使用过程应透明化,严格做出各项支出明细,以发票为据。
第五条 经费报销
1、活动结束后1周内,将相关票据交办公室处冲账。
2、每张发票需注明经手人、证明人、和支出事由,并由主席签字盖章后,交团总支报账。
3、如遇特殊情况,征得主席同意可个人先垫付经费,事后1周内补填《英国正版365官方网站员工会活动经费使用申请表》交团总支报销。
4、无法开具正式发票的经费,经手人须填写《英国正版365官方网站员工会活动经费使用申请表》,经主席审批后,交团总支报销。
第六条 赞助
1、商家赞助时,签署赞助协议前应将协议书报外联部和主席商议,经院团总支同意后,方可签订正式赞助协议。
2、员工会成员联系的赞助实行提成制。对于活动赞助的现金,联系人提成总额的15%,其余款项交办公室。
第四章 附则
第一条 员工会在批准各项经费的使用时,坚持认真负责的态度,严禁假公济私。
第二条 本制度解释权归英国正版365官方网站员工会所有。